자주 묻는 질문: #인도네시아세금제도

인도네시아에서 회사를 설립할 때 필요한 기본적인 회계 및 세무 서비스는 다음과 같습니다:

  1. 총계정원장 관리

  2. 월별 세금 보고서 작성 및 제출 (원천징수세 및 부가가치세)

  3. 연간 재무상태표 및 포괄손익계산서 작성 (인도네시아 세무서 요구사항에 따름)

  4. 연간 세금 보고서 작성 및 제출

  5. 급여 및 급여세(PPh 21) 계산 서비스 (5명까지 무료, 추가 인원에 대해 별도 요금 부과)

  6. 세무 컨설팅 서비스 (연간 1시간 무료 제공)

  7. EFIN(전자세금신고) 등록 지원

  8. 디지털 인증서 발급 지원

  9. 세무 감사 및 SP2DK(세무서 요청 설명) 대응 지원

  10. 주요 이슈 및 사건에 대한 알림 서비스

이러한 서비스를 통해 인도네시아 세법 및 규정을 준수하면서 재무 관리를 최적화할 수 있습니다. Okusi Associates와 같은 전문 서비스 제공업체를 활용하면 복잡한 인도네시아 세무 시스템을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

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인도네시아에서 휴면 회사의 세금 신고 의무는 다음과 같습니다:

  • 재무상태표(대차대조표) 작성 및 제출

  • 인도네시아 세무서가 요구하는 포괄손익계산서 작성 및 제출

  • 주의가 필요한 사건이나 문제에 대한 통지

  • 연간 세금 보고서 작성 및 인도네시아 세무서 제출 (별도 Rp5,000,000 부과)

  • 세무 감사 및 SP2DK 지원 (사업 규모와 거래에 따라 별도 부과)

  • 팬데믹이나 기타 특정 상황으로 인한 규정 변경과 관련된 임시 세무 자문

휴면 기간은 일반적으로 1-2년 지속되며 필요시 연장 가능합니다.

재무 활동이 없더라도 휴면 회사는 여전히 세금 신고 의무를 이행해야 합니다. 이를 통해 잠재적인 벌금과 법적 문제를 피할 수 있습니다.

세금 신고를 제때 정확하게 하지 않으면 행정 벌금이 부과될 수 있으므로 주의가 필요합니다. 전문가의 도움을 받아 인도네시아의 복잡한 세금 규정을 준수하는 것이 좋습니다.

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인도네시아에서 회계 및 세무 보고 시 발생할 수 있는 추가 비용은 다음과 같습니다:

  1. 거래량 증가에 따른 추가 비용:
  • 월 101-299건 거래 시: 연간 1천만 루피아 추가
  • 월 300-500건 거래 시: 연간 1,500만 루피아 추가
  1. 직원 수 증가에 따른 급여 및 소득세 계산 추가 비용:
  • 6-10명: 연간 500만 루피아
  • 11-25명: 연간 1천만 루피아
  • 26-50명: 연간 1,500만 루피아
  • 51-100명: 연간 2천만 루피아
  1. 기타 추가 서비스 비용:
  • 월별 재무제표 추가: 월 100만 루피아
  • 추가 컨설팅: 시간당 360만 루피아
  • EFIN 등록: 250만 루피아 (1회)
  • 디지털 인증서: 250만 루피아 (2년마다 갱신)
  1. 연간 세무보고서 작성 및 제출: 1천만 루피아

  2. 세무조사 및 SP2DK 대응: 사업 규모와 거래에 따라 별도 청구

  3. 법률 자문, 회계 서비스, 세무 컨설팅 등 전문가 비용

  4. 직원 채용 및 급여 관리 관련 비용

  5. 은행 계좌 개설 및 거래 수수료

  6. 문서 번역 비용

  7. 연례 보고서 작성 및 제출 비용

따라서 기본 서비스 외에 추가적인 업무나 복잡한 상황이 발생할 경우 이에 따른 추가 비용이 발생할 수 있으므로, 전문가와 상담하여 정확한 비용을 산정하는 것이 좋습니다.

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인도네시아에서 회사 감사 보고서를 준비하는 데 걸리는 시간은 일반적으로 다음과 같습니다:

  • 전체 감사 프로세스는 보통 6개월에서 16개월 정도 소요됩니다.

  • 구체적인 기간은 회사의 상황과 복잡성에 따라 다릅니다.

  • 주요 단계는 다음과 같습니다:

    • 회사 장부 철저한 검토 및 정리 (1-2개월)
    • Okusi Associates의 내부 세무 감사 실시 (1-2개월)
    • 최종 회계 보고서 작성 및 세무서 제출 (1개월)
    • 세무서의 추가 감사 가능성 (최대 12개월)
    • 세무서 승인 후 법적 절차 완료 (1-2개월)
  • 세무서의 추가 감사가 있을 경우 전체 기간이 더 길어질 수 있습니다.

  • Okusi Associates는 전체 프로세스를 관리하고 감독하여 가능한 한 효율적으로 진행되도록 지원합니다.

따라서 회사는 최소 6개월에서 최대 16개월 정도의 기간을 예상하고 준비해야 합니다. Okusi Associates의 전문적인 지원을 통해 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

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인도네시아의 세무 감사에 대해 다음과 같이 설명드릴 수 있습니다:

세무 감사 진행 방식:

  • 인도네시아 국세청(DGT)에서 정기적으로 또는 특정 이슈 발생 시 세무 감사를 실시합니다.

  • 일반적으로 회사의 재무제표, 세금 신고서, 회계 장부 등을 검토합니다.

  • 현장 방문 조사나 서면 조사 형태로 진행될 수 있습니다.

  • 감사 기간은 보통 몇 주에서 몇 개월까지 소요될 수 있습니다.

세무 감사 대비 방법:

  • 모든 회계 및 세무 기록을 정확하고 완전하게 유지하세요. 최소 10년간 보관해야 합니다.

  • 세금 신고 및 납부를 항상 기한 내에 완료하세요.

  • 세법 변경 사항을 지속적으로 모니터링하고 준수하세요.

  • 전문가의 도움을 받아 내부 감사를 정기적으로 실시하세요.

  • 세무 당국의 질의에 신속하고 정확하게 대응할 수 있도록 준비하세요.

  • 필요 시 세무 전문가의 자문을 구하세요.

Okusi Associates와 같은 전문 회사의 도움을 받으면 세무 감사에 더욱 효과적으로 대비할 수 있습니다. 이들은 세무 규정 준수를 돕고, 감사 시 필요한 문서 준비와 대응을 지원합니다.

철저한 준비와 전문가의 도움을 통해 세무 감사에 대비하면 리스크를 최소화하고 원활한 감사 진행이 가능합니다.

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