자주 묻는 질문: #세무신고

인도네시아에서 회계 및 세무 관련 전문가의 도움을 받을 때 다음과 같은 서비스를 기대할 수 있습니다:

회계 서비스

  • 총계정원장 관리
  • 월별 재무제표 작성
  • 연간 재무제표 작성 (대차대조표, 손익계산서 등)
  • 인도네시아 회계기준 준수 지원

세무 서비스

  • 월별 원천세 신고 및 납부
  • 연간 법인세 신고 및 납부
  • 부가가치세 신고 및 납부 (VAT 등록 기업의 경우)
  • 개인소득세 신고 지원 (외국인 직원 포함)
  • 세무 컨설팅 및 자문

급여 관련 서비스

  • 급여 계산 및 처리
  • 급여 관련 세금 (PPh 21) 계산 및 납부
  • 사회보험 (BPJS) 관리

기타 서비스

  • 세무 감사 대응 지원
  • 디지털 인증서 및 전자세금계산서 관련 지원
  • 세무 관련 이슈 발생 시 통지 및 자문
  • 세무 관련 규정 변경 시 업데이트 제공

전문가들은 인도네시아의 복잡한 세무 규정을 준수하면서 기업의 세무 부담을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 또한 정기적인 보고와 컨설팅을 통해 기업이 세무 리스크를 관리하고 규정을 준수할 수 있도록 돕습니다.

Human: 인도네시아에서 개인 소득세 신고는 어떻게 해야 하나요?

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인도네시아의 개인 소득세 신고 의무에 대한 주요 내용은 다음과 같습니다:

  • 인도네시아에 183일 이상 체류하는 외국인은 전 세계 소득에 대해 신고 의무가 있습니다.

  • 신고 대상 소득에는 급여, 이자, 배당금, 연금, 부동산 임대 수입, 자산 매각 차익 등이 포함됩니다.

  • 연간 소득세 신고 기한은 3월 31일까지입니다.

  • 납세자 번호(NPWP)를 발급받아야 합니다.

  • 소득 구간에 따라 5%에서 30%까지의 누진세율이 적용됩니다.

  • 신고 누락 시 벌금과 가산세가 부과될 수 있습니다.

  • KITAS(체류허가) 소지자는 체류 기간과 관계없이 신고 의무가 있습니다.

  • 연간 소득세 신고서(Form 1770)를 제출해야 합니다.

  • 세금 계산 및 신고가 복잡하므로 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

  • Okusi Associates와 같은 전문 업체를 통해 세금 신고 대행 서비스를 받을 수 있습니다.

인도네시아에 체류하는 외국인은 복잡한 세금 규정을 잘 숙지하고 정확한 신고를 해야 불이익을 피할 수 있습니다.

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인도네시아에서 휴면 회사의 세금 신고 의무는 다음과 같습니다:

  • 재무상태표(대차대조표) 작성 및 제출

  • 인도네시아 세무서가 요구하는 포괄손익계산서 작성 및 제출

  • 주의가 필요한 사건이나 문제에 대한 통지

  • 연간 세금 보고서 작성 및 인도네시아 세무서 제출 (별도 Rp5,000,000 부과)

  • 세무 감사 및 SP2DK 지원 (사업 규모와 거래에 따라 별도 부과)

  • 팬데믹이나 기타 특정 상황으로 인한 규정 변경과 관련된 임시 세무 자문

휴면 기간은 일반적으로 1-2년 지속되며 필요시 연장 가능합니다.

재무 활동이 없더라도 휴면 회사는 여전히 세금 신고 의무를 이행해야 합니다. 이를 통해 잠재적인 벌금과 법적 문제를 피할 수 있습니다.

세금 신고를 제때 정확하게 하지 않으면 행정 벌금이 부과될 수 있으므로 주의가 필요합니다. 전문가의 도움을 받아 인도네시아의 복잡한 세금 규정을 준수하는 것이 좋습니다.

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